為保證公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行,按照Q/XD-A2-0902《內(nèi)部審核程序》文件要求,公司總部、各子公司根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況于8月份相繼開展本年度內(nèi)部審核工作。
8月9日上午,公司總部內(nèi)部審核首次會(huì)議在研發(fā)中心二樓會(huì)議室召開,各相關(guān)單位及子公司領(lǐng)導(dǎo)參加會(huì)議。
總工程師郭方首先強(qiáng)調(diào)了此次內(nèi)審工作的重要性,要求各受審單位積極配合審核工作,并強(qiáng)調(diào)了審核員在審核過程中要做到實(shí)事求是,善于發(fā)現(xiàn)問題、提出問題。產(chǎn)品開發(fā)與技術(shù)質(zhì)量部部長周雅介紹了此次審核的日程安排及具體要求,并要求各子公司根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際自行安排內(nèi)審時(shí)間,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將內(nèi)審結(jié)果報(bào)至產(chǎn)品開發(fā)與技術(shù)質(zhì)量部。
會(huì)議結(jié)束后,各審核組按照日程安排分頭行動(dòng),開始審核工作。?????在審核過程中,各審核組在受審單位的積極配合下,認(rèn)真按照相應(yīng)條款及工作職責(zé)對各部門、分廠的現(xiàn)場及成文信息進(jìn)行了逐一審核。
經(jīng)過兩天的緊張審核,8月11日上午,在末次會(huì)議上通報(bào)了各部門、分廠體系運(yùn)行過程中存在的問題,并提出了整改意見及建議。此次內(nèi)部審核共開出一般不合格項(xiàng)7個(gè)。各單位要按照質(zhì)量體系要求,對此次審核列出的問題“舉一反三”,查找原因,制定糾正措施,并在規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)內(nèi)整改到位,形成閉環(huán)。
?各子公司內(nèi)部審核工作按照計(jì)劃有序開展中,產(chǎn)品開發(fā)與技術(shù)質(zhì)量部將對審核過程進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo),并根據(jù)審核結(jié)果對公司質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行評價(jià),完成審核報(bào)告。??
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